Открыть файл в исходном варианте
Текстовое содержание файла
Страница 1
ПРИНЯТО УТВЕРЖДЕНОНа общем собрании работников Заведующий
РЖД детского сада № 39
РЖД детского сада № 39
Протокол № 2 от 01.10.2024 г. ___________ Михальская О.Б.
Приказ № 98 -од от 01.10.2024 г.
С учетом мотивированного мнения
Первичной профсоюзной организации
Проток ол № 7 от 01 .10.2024
ПОЛОЖЕНИЕ
об организации работы контроля за соблюдением требований
нормативных докуме нтов РЖД детского сада № 39 в сфере
предупреждения и противодействия коррупции
Частное дошкольное образовательное учреждение
«РЖД д ет ский сад № 39 »
I. Общие положения
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным
законом Российской Федерации «О противодействии коррупции», иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, и нормативными
документами ОАО «РЖД» в сфере предупреждения и противодействия
коррупции , определяет порядок организации контроля за соблю дением
требований нормативных документ ов РЖД детского сада № 39 в сфере
предупреждения и противодействия коррупции (далее - контроль) .
2. Целями контроля являются обеспечение соответствия работы,
проводимо й в РЖД детском саду № 39 (далее - Учре ждение) требованиям
законодательства Российской Федерации, антикоррупционной политики
Учреждения и иным нормативным документам Учреждения в сфере
предупреждения и противодействия коррупции и определение состояния
системы управления рисками и внутреннего ко нтроля в указанной сфере.
3. Контроль осуществляется для:
- проверки соответствия полноты и своевременности мер, принимаемых
в Учреждении требованиям законодательства Российской Федерации и
нормативных документов Учреждения в сфере предупреждения и
противодей ствия коррупции;
- выявления нарушений и недостатков в организации работы по
предупреждению и противодействию коррупции в Учреждении и
подготовки предложений по их предотвращению и устранению ;
- проверки своевременности и полноты устранения выявленных
нарушений и недостатков.
4. для осуществления контроля, руководитель Учреждения проводит
Страница 2
мониторинг и проверку соблюдения требований нормативныхдокументов Учреждения в сфере предупреждения и противодействия
коррупции.
II. Мониторинг соблюдения требований нор мативных документов
Учреждения в сфере предупреждения и противодействия коррупции
2.1 Мониторинг соблюдения требований нормативных документов
Учреждения в сфере предупреждения и противодействия коррупции (далее –
мониторинг) представляет собой постоянное наблюдение за соблюдением
ограничений, запретов и обязанностей в сфере соблюдения требований
нормативных документов Учреждения , а также сбор, анализ и обобщение
результатов наблюдения.
2.2. Руководитель Учреждения и работники в соответствии с возложенными
на них функциональными обязанностями в сфере внутреннего контроля
проводят мониторинг:
- выполнения мероприятий, предусмотренных планом Учреждения по
противодействию коррупции;
- деятельности по урегулированию конфликта интересов, в том числе по
организации представления работниками Учреждения деклараций о
конфликте интересов, их рассмотрению, исполнению принятых решений, а
также учету и хранению материалов, образующихся в ходе урегулирования
конфликта интересов;
- организация работы по ознакомлен ию работников Учреждения с
законодательством Российской Федерации и нормативными документами
холдинга ОАО «РЖД» и в сфере предупреждения и противодействия
коррупции, а также мониторинг реализации мероприятий по обучению
работников в указанной сфере;
- собл юдение работниками Учреждения требований нормативных
документов о сдаче подарков, полученных в связи с протокольными
мероприятиями, а также об уведомлении работодателя о фактах склонения к
совершению коррупционных правонарушений;
- соблюдение требований ко нфиденциальности при работе с обращениями о
коррупционных проявлениях и декларациями о конфликте интересов;
-организации работы по оценке коррупционных рисков и реализации
мероприятий по их минимизации;
- организации работы по обращению граждан коррупцио нной
направленности, в том числе функционирования «горячих линий»;
- проведение иных мероприятий, направленных на соблюдение требований
нормативных документов Учреждения в сфере предупреждении и
противодействия коррупции.
III . Организация и проведение проверок соблюдения требований
нормативных документов Учреждения в сфере предупреждения и
противодействия коррупции
Страница 3
3.1. В случае выявления по результатам мониторинга обстоятельствнесоблюдения в Учреждении требований законодательства Российско й
Федерации и нормативных документов холдинга ОАО «РЖД» в сфере
предупреждения и противодействия коррупции проводятся проверки.
По результатам проверок руководитель Учреждения анализирует причины
выявленных нарушений и недостатков и проводит мероприятия по их
недопущению в дальнейшем.
3.2. Проверки могут быть плановые и неплановые. Срок проверки составляет
1 календарный день. Проверки проводятся в соответствии с годовым планом
проведения проверок Учреждения, утвержденным приказом руководителя.
3.3. В случая х поступлении информации об имеющихся нарушениях
требований законодательства Российской Федерации и нормативных
документов Учреждения в сфере предупреждения и противодействия
коррупции, руководитель Учреждения руководствуется Положением об
организации рабо ты по защите интересов ОАО «РЖД».
3.4. Руководитель Учреждения при получении от указанных федеральных
органов исполнительной власти уведомления о планируемой проверки в
сфере предупреждения и противодействия коррупции направляет в суточный
срок в Отдел обр азовательных учреждений - службы управления персоналом
Западно -Сибирской железной дороги, а после завершения проверки – копию
акта проверки с соответствующим предписанием (при наличии).
IV . Права и обязанности участников проверки
4.1. Ответственный за раб оту по профилактике коррупционных и иных
правонарушений:
- организует взаимодействие с проверяемым работником;
- устанавливает по согласованию с руководителем проверяемого время
своего ежедневного пребывания в служебных помещениях в период
проведения прове рки с учетом режима работы этого работника;
- может ознакомить проверяемого с проектом акта проверки и иными
материалами проверки до ее завершения по согласованию с организатором
проверки.
4.2. Проверяющий имеет право:
- входить в служебные помещения прове ряемого в сопровождении его
работников;
- пользоваться необходимыми для проведения проверки техническими
средствами;
- запрашивать от проверяемого необходимые для проведения проверки
документы (сведения);
- проводить опросы проверяемого, требовать представления письменных
отчетов по вопросам, рассматриваемым в ходе проверки;
- снимать копии с документов проверяемого для приобщения их к
материалам проверки;
- направлять запросы в другие организации с целью получения
дополнительной информации по вопро сам, рассматриваемым в ходе
Страница 4
проверки;- использовать информационные ресурсы, базы данных и программное
обеспечение, в том числе непосредственно на месте проведения проверки.
V . Оформление результатов проверки
5.1. проверяющий по результатам проверки составляет на бумажном
носителе в 2 -х экземплярах акт проверки по форме согласно приложению 4.
К акту проверки прилагаются копии документов, письменные объяснения
должностных лиц проверяемого подразделения и другие материалы, на
которые в акте проверки име ются ссылки.
5.2. Аналитическая часть проверки включает в себя информацию:
- о документах (сведения), предоставленных и не предоставленных
проверяемым подразделением в ходе проверки;
- о выполнении (невыполнении) проверяемым требований законодательства
Ро ссийской Федерации и нормативных документов Учреждения в сфере
предупреждения и противодействия коррупции;
- об устранении проверяемым выявленных нарушений на дату завершения
проверки.
5.3. Заключительная часть акта проверки содержит обобщенную
информацию об основных результатах проверки и выводы по результатам ее
проведения.
5.4. Акт проверки составляется не позднее 10 рабочих дней с даты окончания
проверки и подписывается проверяющим.
5.5. Проверяющий не позднее 10 рабочих дней с даты окончания проверки
предоставляет руководителю Учреждения сопроводительное письмо, акт
проверки и прилагаемые к нему документы.
5.6. Р уководитель Учреждения , не позднее 10 рабочих дней с даты получения
акта проверки утверждает план мероприятий по устранению выявленных
нарушени й и недостатков составленный по форме согласно приложению 5.
Страница 5
Приложение № 1 к Положению об организации контроляза соблюдением требований нормативных документов
в сфере предупреждения и противодействия коррупции
УТВЕРЖДАЮ
__________________________________________________
«____» ________________________ 20 ____г.
ПЛАН проведения проверок соблюдения требований
нормативных документов в сфере предупреждения и противодействия коррупции
на 20 ___ год
№
п/п
Наименование проверяемого
подразделения (структурного
подразделения при наличии)
Дата начала и
сроки
проведения
проверки
Примечание
Страница 6
Приложение № 4 к Положению об организации контроля
за соблюдением требований нормативных документов в
сфере предупреждения и противодействия коррупции
Частное дошкольное образовательное учреждение « РЖ Д детский са д № 39 »
АКТ ПРОВЕРКИ
Дата начала провер ки «__» ________20__г.
Дата окончания проверки «__» ________20__г.
Место проведения проверки _____________________________________________
(наименование и адрес проверяемого)
Настоящий акт составлен по результатам проверки _________________________
_____________________________________________________________________
(наименование)
Проведенной на основании ____________________________________ _________
_____________________________________________________________________
(аналитическая и заключительная части акта проверки)
Приложения:
1. _______________________________________________________________
2. _______________________________________________________________
3. _______________________________________________________________
Настоящий акт составлен в 2 экземплярах.
Проверяющий ____________ ______________ __
(подпись) (расшифровка подписи)
«__» __________ 20__г.
С актом проверки ознакомлен:
_______________ __________ _____________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
«__» ___________ 20__г.
Страница 7
Приложение № 5к Положению об организации контр оля
за соблюдением требований нормативных документов
в сфере предупреждения и противодействия коррупции
УТВЕРЖДАЮ
__________________________________________________
«____» ________________________ 20 ____г.
ПЛАН мероприятий
по устранению выявленных нарушений и недостатков в результате проверки
Акт от ___ №____
по результатам проверки, проведенной _______ ___________________________
(наименование проверяющего подразделения)
акт от «___»__________ 20____г. № _____
№
п/п
Краткое описание
замечаний и
рекомендаций по
результатам проверки
Мероприятие
по
устранению
замечаний,
выполнению
рекомендаций
Срок
выполнения
мероприятия
Лица,
ответственные
за выполнение
мероприятия
Примечание